
現在做2019年工會經費賬,職工互助,記其他應付款-職工互助醫療保險,從會員處收5000元,年末上繳保險時繳納22000元,直接走的銀行存款,所以現在結完2019年的賬,2020年期初數,其他應付款-職工互助醫療保險借方有17640的余額。銀行明細對賬單余額是203503.45元,現在結余數是221143.45,多了其他應付款的17640元,請問一下如何調整,事業單位工會專戶,記往年賬。我們的互助保險就是會員繳納一部分,另一部分從工會經費里出,所以現在數對不上,怎么調賬?
答: 同學你好 公會的賬對不上嗎
老師,事業單位帶職工繳納水電費,分錄 借:其他應付款貸:銀行存款為何不計預算會計,這是往來款么,但他有實際的資金流出
答: 你好 這個相當于是借款的,因此不涉及到預算會計的 預算會計主要是核算財政資金的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
事業單位醫院,收到看守所的醫療費,然后這筆錢還需要付給看守所的工作人員,財務會分錄是借銀行存款,貸其他應付款-個人。這樣的話預算會計需要怎么做呢?
答: 同學你好,如果未通過財政局撥款不做預算會計
我是全額撥款的事業單位,政府拆遷,去年2018年給我們撥了一筆補償款,我當時,借記銀行存款,貸記其他應付款,今年我把這筆補償款付出去了,是借其他應付款,貸銀行存款,那我預算會計用不用做呀?
事業單位:請問去年我將一筆退款做成 借:銀行存款 貸:其他應付款 年終的時候結轉收入了結轉分錄是借:其他應付款 貸:其他收入。但是現在這筆款要求上交國庫我要怎么做?
事業單位收到國庫劃撥剩余金額(實際上是代扣個人醫社保部分)請問這比分錄怎么做是借:銀行存款 貸:財政收入 還是 借:銀行存款 貸:其他應付款-社保、醫保、公積金。??
老師,事業單位先墊付工程款,借,其他應付款,貸,銀行存款。收到上級撥付的工程款后,借,銀行存款,貸,其他應付款,這樣行嗎


跳躍的小饅頭 追問
2021-11-16 10:16
樸老師 解答
2021-11-16 10:21
跳躍的小饅頭 追問
2021-11-16 10:35
樸老師 解答
2021-11-16 10:46