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微信用戶
于2021-11-15 10:55 發布 ??1400次瀏覽
玲老師
職稱: 會計師
2021-11-15 10:56
您好因。您好。因為什么原因調賬您好,因為什么原因調帳?
微信用戶 追問
2021-11-15 11:12
是給股東的分紅,覺得記賬錯誤。
玲老師 解答
2021-11-15 11:18
是借利潤分配貸應付股利借應付股利貸銀行存款。錯誤的分錄紅沖。
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以前年度,借本年利潤貸其他應付款,怎么調賬?
答: 您好因。您好。因為什么原因調賬 您好,因為什么原因調帳?
老師,我想問下我這個其他應付款是沒有了的,我想問想下要怎么才能調到0呢,可以不影響以前年度的利潤那樣調節的嗎
答: 這個你不能隨便調,總得有個對應科目跟他對應,或者可以計入營業外收入,直接在當月調整,不用調整以前年度的利潤。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
以前年度其他應付款登記錯誤,可以用負數紅字調賬嗎
答: 以前年度其他應付款登記錯誤,可以用負數紅字調賬嗎 可以
老師,就是以前年度得其他應付款可以直接調整年度損益嗎
討論
我的老賬上其他應付款是20萬借方余額新賬是其他應付款貸方余額相當于平了但是新賬上我怎么把其他應付款調平呢!用以前年度損益行嗎
以前年度我們這的會計下到其他應付款有影響嗎
我公司以前年度收到的保險公司賠付款(安裝工程一切險),一直掛在其他應付款,請問如何沖賬呢?
公立醫院以前年度應確認為收入的,卻掛了其他應付款,現在應該怎么調整
玲老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
★ 4.99 解題: 377271 個
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微信用戶 追問
2021-11-15 11:12
玲老師 解答
2021-11-15 11:18