單位是建安企業,在開出發票時做借-應收賬款-xx項目100000 貸-銷項稅11000 工程結算-xx項目89000收到成本發票時做借 工程施工-合同成本-xx項目-材料費50000 進項稅-8500貸 應收賬款-xx項目41500收到工程款時借 銀行存款100000貸 應收賬款-xx項目100000這樣做對不對?如果是對的問題就來了。應收賬款的應該是平的,因為要結算成本應收賬款的貸方多了45000元,這樣賬不是不平了嗎?
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于2017-01-24 10:44 發布 ??941次瀏覽
- 送心意
王雁鳴老師
職稱: 中級會計師
2017-01-24 13:46
您好,建安企業,在開出發票時做 借-應收賬款-xx項目100000 貸-銷項稅11000 工程結算-xx項目89000 收到成本發票時做 借 工程施工-合同成本-xx項目-材料費50000 進項稅-8500 貸 應付收賬款-xx項目41500 收到工程款時 借 銀行存款100000 貸 應收賬款-xx項目100000 這樣做不對。
應該是建安企業,在開出發票時做 借-應收賬款-xx項目100000 貸-銷項稅9909.91, 工程結算-xx項目90090.09。 收到成本發票時做 借 工程施工-合同成本-xx項目-材料費50000, 進項稅 ,8500 貸 應付賬款-xx項目58500 收到工程款時 借 銀行存款100000 貸 應收賬款-xx項目100000 。
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您好,建安企業,在開出發票時做 借-應收賬款-xx項目100000 貸-銷項稅11000 工程結算-xx項目89000 收到成本發票時做 借 工程施工-合同成本-xx項目-材料費50000 進項稅-8500 貸 應付收賬款-xx項目41500 收到工程款時 借 銀行存款100000 貸 應收賬款-xx項目100000 這樣做不對。
應該是建安企業,在開出發票時做 借-應收賬款-xx項目100000 貸-銷項稅9909.91, 工程結算-xx項目90090.09。 收到成本發票時做 借 工程施工-合同成本-xx項目-材料費50000, 進項稅 ,8500 貸 應付賬款-xx項目58500 收到工程款時 借 銀行存款100000 貸 應收賬款-xx項目100000 。
2017-01-24 13:46:15

這個需在確認收入,交稅,做收入就是 需要暫估成本,結轉成本處理了
2019-09-05 11:53:47

收欠款是這樣的,如果是收入就要做成:借:銀行存款 貸:主營業務收入
2016-12-03 12:26:57

可以的,只要分錄平了就行
2019-07-31 17:36:05

您好,貸記預收賬款,等開了發票再沖預收賬款
2018-12-16 09:53:01
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