
補(bǔ)交以前年度增值稅和所得稅,增值稅修改的以前年度增值稅的主表,所得稅修改的匯算清繳的所得稅表,今年交的稅款和滯納金,怎么做賬
答: 你好 ;? ? 借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi)-? ?應(yīng)交增值稅-? ?企業(yè)所得稅; 繳納 ;借??應(yīng)交稅費(fèi)-? ?應(yīng)交增值稅-? ?企業(yè)所得稅 ; 營(yíng)業(yè)外支出-滯納金 貸銀行存款??
所得稅匯算清繳之后發(fā)現(xiàn)以前年度做賬錯(cuò)誤,怎么調(diào)整?
答: 你好!通過以前年度損益調(diào)整科目
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
這個(gè)單位去年一直是0收入 也沒有做賬 那么報(bào)年報(bào)所得稅匯算清繳的時(shí)候是不是都是0 有沒有彌補(bǔ)以前年度損益了
答: 只有盈利的時(shí)候才需要彌補(bǔ)以前年度損益

