
借:應付職工薪酬貸:其他應收款這個會計科目啥意思呢?是表示用其他應收款抵扣應付職工薪酬,還是用其他應付職工薪酬抵扣其他應收款?
答: 你好,有之前墊付款需要在工資里扣回來。
老師您好,我們公司工資掛賬時,借:應付職工薪酬-應付工資。貸:其他應付款-醫療,養老,公積金 應付職工薪酬-未付工資。發工資時,借:應付職工薪酬-未付工資貸:銀行存款請問:提前給一個人員工多發了還未掛賬的工資,當時做賬為借:應付職工應酬-未付工資,貸:銀行存款現在工資掛賬了,多付的金額應該怎么做?是應該,借:其他應收款,貸:應付職工薪酬-未付工資?還是應該,借:其他應收款,應付職工薪酬-未付工資(紅字)
答: 你好,這部分款項該員工是不是不用退回的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
借:其他應收款-法人 貸:銀行存款 借:應付職工薪酬 貸:其他應付款-法人 老師,這法人的應收和應付可以對沖嗎?公司賬上掛了大額的其他應付款-法人,怎么處理?
答: 可以互相抵消,其實只要設置其中一個科目即可


素顏 追問
2021-11-09 23:17
王雁鳴老師 解答
2021-11-10 07:24