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爇
于2021-11-04 18:04 發布 ??956次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2021-11-04 18:06
您好請問您的題在哪里
爇 追問
2021-11-04 18:17
從華明有限公司購入一臺需要安裝的機器,價款為58000,增值稅為92800,永春機械開出了一張三個月的商業匯票
2021-11-04 18:18
這個題的分錄,尤其是借方
bamboo老師 解答
借方是在建工程科目
2021-11-04 18:19
您這進項有問題啊 增值稅比價款還高?
2021-11-04 18:29
價款我少打了個0,能不能寫一下這題的完整分錄,謝謝
2021-11-04 18:30
還有為什么貸方是應付票據不是應收票據呢
2021-11-04 19:21
借:在建工程 580000借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 92800貸:應付票據 580000+92800=672800應該自己單位支付出去的 所以是應付 自己單位收到的才是應收
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第四個借方是應該寫在建工程還是固定資產,第四個的分錄怎么寫
答: 您好 請問您的題在哪里
怎么判斷固定資產和在建工程是歸為借方還是貸方向
答: 你好 發生的時候計入借在建工程-材料費或者人工費 以及其他支出等 貸銀行存款 或者應付職工薪酬 完工轉借固定資產貸在建工程-各種明細結轉
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
在建工程預轉固定資產的多分錄怎么寫
答: 借固定資產 貸在建工程
在建工程怎么轉固定資產,分錄怎么做
討論
企業為建造廠房借入兩年借款第二個分錄是借方是在建工程嘛?
老師,我想問下出包方式的在建工程轉固定資產需要做什么準備。
,在建工程轉固定資產竣工決算要考慮哪些方面
暫估固定資產,沒有借方在建工程的,合理嗎?新買的設備,直接先暫估,分錄怎么做呢
bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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爇 追問
2021-11-04 18:17
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2021-11-04 18:18
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2021-11-04 19:21