老師,簡易計稅項目,比如我今天開了10萬元的發票,就 問
你好,分錄沒有問題。 答
老師,請問什么是土地交易綜合服務費,收到這張增值 問
你好,你們是買了一個土地是不是 答
老師你好,請問存在開票或代開記錄,且當前全鏈條發 問
是一個公司,現在正在預檢注銷的事宜,然后在辦稅大廳反饋的紙質件中就有這么一條 答
公司收購一家公司后,賬務交接完后,怎么開始做賬? 問
接著之前的來做 你接收了多少 他的余額就應該是多少 不對的讓對方調整 你們接了之后業務發生了那些做那些 你們接著之前的軟件還是換了 答
增值稅留底剩0.01元有沒有什么影響,怎樣進行賬務 問
影響:通常無實質負面作用,可下期抵扣,一般不符留抵退稅條件。賬務處理:可不處理,留在 “應交稅費 - 應交增值稅(進項稅額 )” 借方下期繼續抵扣;也可因四舍五入等差異,借 “應交稅費 - 應交增值稅(進項稅額轉出 )” 0.01 元,貸 “主營業務收入” 0.01 元平賬。 答

21日用公戶轉給投標擔保費,借管理費用貸銀行存款,26日收到這筆單子普通發票一張該如何入賬
答: 借;其他應收款 貸;銀行存款 收到發票 借;管理費用 貸;其他應收款
支付給擔保公司的銀行貸款擔保費90000元,分一年攤銷,我是這樣做賬的老師看下是正確還是錯誤的,借 擔保公司,貸 銀行存款,攤銷的時候,借 管理費用-擔保費,貸 擔保公司。
答: 你好,借擔保公司是什么科目
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
空調發票2199,實際報銷1794.40,是電子普通發票,可以直接做 借:管理費用-辦公費 1794.40 貸:銀行存款 1794.40 嗎
答: 普通發票的可以這么做。
一般納稅人收到增值稅普通發票如何出分錄?借,管理費用10000貸,銀行存款10000還是,借,管理費用9433.96,應交稅費566.04貸:銀行存款10000
房租物業費,10月銀行付款,開的普通發票日期是11月的,怎么入賬??11月的發票憑證附到10月可以嗎?借:管理費用 貸: 銀行存款
上月收到一張普通發票,公司logo的制作費,公司已經對公付出去了,所以在六月份做賬就直接借管理費用,貸銀行存款。七月中旬發現他們這張發票開錯,已經收回發票聯重新開正確的回來了,七月份要怎么調賬呀?
老師:發放工資時可以做:借:管理費用~工資 管理費用~社保 紅字 貸:應交稅費~個稅 銀行存款 繳納社保時:借 :管理費用~社保 貸:銀行存款?

