
老師好,金碟做賬,上個月已經結賬,報表也已出,發現憑證做錯。之前做的分錄是:借:銀行存款7萬,貸:預付賬款7萬。正確應該是要做借:銀行存款7萬,貸:其他應付款7萬,要怎么調賬?
答: 你好,可以直接調整科目,把預付賬款調到其他應付款。
老師 我的往來賬過渡預付賬款科目6月:收票85000,付款51000,掛賬34000借:工程施工85000貸: 預付賬款51000預付賬款34000 借:預付賬款51000 貸:銀行存款510007月結算,扣下保證金借:預付賬款34000貸:銀行存款29750 其他應付款4250這樣過渡的預付賬款金額為:85000,而實際付款80750,差異4250,為質保金。我怎么調整分錄,使預付賬款的往來賬金額=實際付款金額?
答: 您好,您因為是質保金抵往來款了,才會不一致的,除非是您保證金先做收會,然后再做付款
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
支付外購動力費用時,應借記(),貸記銀行存款賬戶A預付賬款B應付賬款C其他應付款D成本,費用等
答: 支付外購動力費用時,A預付賬款,收到發票時D成本,費用


Allison404 追問
2021-10-24 16:24
答疑蘇老師 解答
2021-10-24 16:26