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送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務師

2021-10-23 13:11

你好,沒問題,這個可以全額抵扣增值稅。

桃子 追問

2021-10-23 13:43

收到農產品免稅普票,按前面加計的進項,在申報進項的時候填在哪里呢?

桃子 追問

2021-10-23 13:44

按票面金額加計的進項填在申報表的哪里呢

東老師 解答

2021-10-23 13:45

抱歉,這個我現在沒在電腦旁邊兒,他應該是有可以填寫的地方農產品有關的,你看看。

桃子 追問

2021-10-23 13:51

上月我直接填寫在8a是可以的,這個月填寫的時候,提示是這樣的

桃子 追問

2021-10-23 13:52

那我第6行的稅額咋填呢?

東老師 解答

2021-10-23 13:53

稅額就用你的發票面值乘以金額。

桃子 追問

2021-10-23 13:53

第6行的稅額是直接填寫加計出來嗎

桃子 追問

2021-10-23 13:53

那第8行就不填寫了嗎?

東老師 解答

2021-10-23 13:55

對你可以填寫一下看看。

桃子 追問

2021-10-23 15:45

老師,我們符合15%加計抵減政策,那這個金額填寫在哪里呢

東老師 解答

2021-10-23 15:46

應該單獨有一張表可以填一下,你找找。

桃子 追問

2021-10-23 15:48

我這里是不是沒有這個表

東老師 解答

2021-10-23 15:51

你看看附表四里面有沒有。

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相關問題討論
你好,專票可以抵扣進項稅,普票不可以
2018-10-08 17:02:15
你好,沒問題,這個可以全額抵扣增值稅。
2021-10-23 13:11:09
是的 有的地區票求先填寫備案表再抵
2019-07-18 12:10:12
一、一般納稅人 填報涉及表格: 1、《增值稅納稅申報表附列資料(四)》: 需要將當期發生的稅控設備費及服務費抵減金額填寫在第1欄第2列及第3列中,將本期需要使用抵稅的金額填寫在第4列中。若本期應納稅額小于可抵減金額,則余額應該填報在第5列中。 2、《增值稅減免稅申報明細表》: “減稅性質代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統專用設備抵減增值稅”;其它欄次填報與附表四相同。 3、《增值稅納稅申報表(適用于一般納稅人)》主表:第23欄‘應納稅額減征額’將會根據附表四和《增值稅減免稅申報明細表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數據進行抵減。當本期減征額小于或等于第19欄“應納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計算的應納稅額”之和時,按本期減征額實際填寫;當本期減征額大于第19欄與第21欄之和時,按本期第19欄與第21欄之和填寫。 二、小規模納稅人 1、《增值稅減免稅申報明細表》: “減稅性質代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統專用設備抵減增值稅”,填寫本期發生額、本期應抵減稅額和本期實際抵減稅額。若本期應納稅額小于可抵減金額,則余額應該填報在第5列中。 2、《增值稅納稅申報表(適用于小規模納稅人)》主表: 第16欄‘應納稅額減征額’將會根據《增值稅減免稅申報明細表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數據進行抵減。當本期發生額小于或等于第15欄“本期應納稅額”時,按本期實際發生額填入第16欄“本期應納稅額減征額”;當本期發生額大于第15欄“本期應納稅額”時,按本期第15欄“本期應納稅額”的金額填入第16欄“本期應納稅額減征額”,本期減征額不足遞減部分結轉下期繼續抵減。
2019-05-11 11:55:09
你好,一個是提供相關技術服務,一個是提供的軟件服務 可以抵扣的
2017-09-01 15:59:16
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