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送心意

伊伊老師

職稱稅務師,中級會計師,初級會計師

2021-10-22 17:20

你好,那把發票附在后面就好了。

W 追問

2021-10-22 17:21

不用做其他處理了啊?

伊伊老師 解答

2021-10-22 17:22

不用了,你之前已經做分錄了

W 追問

2021-10-22 17:23

但是當時做的是  應交稅費-應交增值稅-待抵扣進項稅額

伊伊老師 解答

2021-10-22 17:25

之前做的待抵扣,那你認證抵扣后將應交稅費-應交增值稅-待抵扣進項稅額,轉入應交稅費-應交增值稅-進項稅額科目

W 追問

2021-10-22 17:26

怎么轉呢?目前還沒有認證抵扣,在需要認證抵扣的時候再轉嗎

伊伊老師 解答

2021-10-22 17:31

是的,認證抵扣后再轉

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相關問題討論
這是沖的暫估,以前沒來票,現在來票了,沖暫估,同時記進項稅。
2019-11-25 16:10:08
你好,第三步應該是這樣的,期末未交增值稅的計算,也就是應交增值稅的計算=銷項稅額-進項稅額,這個不用作分錄的,也就是你的第三步分錄不用寫。期末直接按計算的應交增值稅額作分錄:借:借:應交稅費--應交增值稅(轉出未交增值稅 ) 貸:應交稅費-未交增值稅 其他都正確 親,如有疑問,請繼續提問,滿意請5星好評哦~
2018-05-22 14:55:39
是的
2017-06-01 15:18:57
借:固定資產清理 累計折舊 貸:固定資產 借:銀行存款 貸:固定資產清理 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 在結轉固定資產清理凈收益或經損失 凈收益 借;固定資產清理 貸;營業外收入 凈損失 借;營業外支出 貸;固定資產清理
2016-12-17 14:18:25
您好,是的。
2017-02-20 21:43:51
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