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李葉子
于2017-01-11 10:41 發布 ??1698次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2017-01-11 10:46
.現在不是沒有預提費用這個科目了嗎?
李葉子 追問
2017-01-11 11:00
老師,我是12月買的東西,也付了錢,沒有收據,發票1月份才到,我做12月份的帳怎么做?我肯定先預提一下費用,沖減12月份利潤啊~既然沒有預提費用這個科目,那我應該用什么科目來代替呢?
鄒老師 解答
2017-01-11 10:45
借;管理費用 貸;預提費用
2017-01-11 10:47
你好,是的,但是你是說預提的管理費用怎么做分錄啊
2017-01-11 11:02
借;預付賬款 貸;銀行存款 借;管理費用等科目 貸;預付賬款
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老師,上月管理人員多開一個人工資,相應多計提了一個人的管理費用,本月分錄怎么做
答: 你好,將上月多開的部分紅字沖回,本月正常做工資就可以。
這道題,為什么要貸管理費用100呢我們錄正常分錄時,是怎么做的分錄呀
答: 你好,這個是合并報表的抵消分錄,你管理部門用的,是入管理費。子公司個別報表折舊是借:管理費用,貸累計折舊
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,預提管理費用怎么寫分錄
答: 你好, 借:管理費用 貸:應付賬款(未付款)
我暫估的管理費用,最后沖減分錄怎么做?
討論
2016年管理費用多記了那么今年沖賬分錄怎么做呢
我預提的管理費用怎么計分錄呢?
沒明白這個分錄,為什么不能做管理費用?
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
★ 4.99 解題: 624430 個
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李葉子 追問
2017-01-11 11:00
鄒老師 解答
2017-01-11 10:45
鄒老師 解答
2017-01-11 10:47
鄒老師 解答
2017-01-11 11:02