你好老師,我們去年12越開發票后我暫估80萬人工費 問
稅管員不認可可能是因匯算清繳規定,企業需補充成本費用有效憑證。民工工資若屬工資薪金支出,在實際發生且合理、有合法有效憑證、依法代扣代繳個稅的條件下,可不憑發票稅前扣除。你暫估的人工費若符合這些條件,應可扣除,不被認可或許是證明材料有問題或當地有特殊要求,建議與稅管員溝通說明。 答
老師,前期取得的進項專票,前期已認證抵扣,現在對方 問
你好,你前期認證抵扣的時候,如何做的分錄。 答
老師您好,我們公司投資另一個公司30萬,現在投資的 問
你好,你是填入哪個表。這個屬于資產處置 答
年度關聯業務往來報告表,自然人股東A從公司借款又 問
你好,這個不需要填的。 答
你好,老師,公司業務是:客戶-公司-第三方,第三方把業 問
同學,你好 那就先計入其他應付款,等確定了再說 答

1日,原材料賬戶期初余額為50000元,在途物資賬戶余額為6000元,其中甲材料2000元為8月20日購入,乙材料4000元為8月30日購入的會計分錄
答: 你好,購入材料的分錄是 借:原材料—甲材料?2000 原材料—乙材料?4000 貸:銀行存款等科目 6000
老師,第三問題的會計分錄是這樣做嗎?但是它能用的只有39800,那不能用的200的會計分錄是怎么樣做的呢?謝謝~~借:原材料40000貸:在途物資40000
答: 這里不單獨體現在分錄里面,這里的39800只是用于計算單價的時候用總金額 /總數量39800
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
按實際成本法計算,原材料期初余額為2萬元,在途物資期初余額為6000元,其中假材料為2000元為8月20日購入,以材料為4000元為8月30日購入的會計分錄如何寫呢?
答: 你好 借:在途物資——甲2000 貸:銀行存款等 2000 借:在途物資——乙 4000 貸:銀行存款等 4000

