老師,9月進項大于銷項進項留抵,應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅借方余額1000;項目預繳多繳了增值稅,應交增值稅-預繳增值稅借方余額3000,10月銷項稅額10000,進項稅額2500。10月底需要做哪幾筆分錄,麻煩幫列一下,金額也列上,謝謝
Ailsa
于2021-10-10 15:55 發布 ??1033次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
2021-10-10 15:58
借應交稅費應交增值稅銷項1萬,
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項2500
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費未交增值稅6500
借應交稅費未交增值稅
貸應交稅費預交增值稅3000。
最后只需要交3500
借應交稅費未交增值稅貸銀行存款3500。
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你好,未交增值稅轉出是
借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅
貸:應交稅費-未交增值稅
如果是多交增值稅
借:應交稅費-未交增值
貸:應交稅費-應交增值稅-轉出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26

這個要通過預交增值稅的
2021-04-12 16:39:40

你好 你們預繳是本月預繳本月的 稅費 你要做? ? 借應交稅費-應交增值稅-已交稅金 貸銀行存款? ?這樣來掛 ; 你們主要是什么業務發生的?
2021-04-12 14:04:29

你好;? ? 嗯 。是的。 這樣? 做分錄是對的??
2022-08-15 16:01:52

您好!操作是可以這樣。但是預交的時候,是計入應交稅費—應交增值稅—已交稅金 貸銀行存款。
2020-12-14 16:30:56
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