我們是三家地產公司在一起辦公,其中A公司支付了B公司的銷售人員全年工資和業務提成,現在B要分月還給A,請問這個怎么寫分錄:借:主營業務成本還是銷售費用 貸:其他應付款 借:其他應付款 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:庫存現金 對嗎?
一葉心香
于2017-01-05 14:31 發布 ??941次瀏覽
- 送心意
袁老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2017-01-05 15:17
我提問:老師,我們是三家地產公司在一起辦公,其中A公司支付了B公司的銷售人員全年工資和業務提成,現在B要分月還給A,請問B公司怎么寫分錄:借:主營業務成本還是銷售費用 貸:其他應付款 借:其他應付款 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:庫存現金 對嗎?
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第一個分錄,應該是房租,第二個分錄應該是咨詢公司的成本
2019-05-22 11:11:01

我提問:老師,我們是三家地產公司在一起辦公,其中A公司支付了B公司的銷售人員全年工資和業務提成,現在B要分月還給A,請問B公司怎么寫分錄:借:主營業務成本還是銷售費用 貸:其他應付款 借:其他應付款 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:庫存現金 對嗎?
2017-01-05 15:17:15

你好,如果是沖銷6月份的
應當是 借 :應付職工薪酬,貸:主營業務成本 才對
2016-09-27 21:34:24

你好!看看分錄別看金額
1、銀行扣繳五金時
借:管理費用-社會保險(單位負擔部分)43884.00
其他應收款-職工社會保險(個人部分)15359.40
貸:銀行存款 59243.40
借:管理費用——(失業、醫療、工傷、生育)
貸:銀行存款
2、計提住房公積金時
借:管理費用-住房公積金(單位負擔部分)21942.00
其他應收款-住房公積金(個人部分)21942
貸:其他應交款-住房公積金 43884.00
3、交納住房公積時(注:就是上圖中的轉賬單)
借:其他應交款-住房公積金 43884.00
貸:銀行存款 43884.00
4、發放工資時扣除個人部分的五險一金
借:應付工資 65826.00
貸:其他應收款-職工社會保險(個人部分)43884.00
其他應收款-住房公積金(個人部分) 21942.00
2016-08-02 10:50:08

您好,您的問題不完整啊。
2016-11-11 15:33:12
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袁老師 解答
2017-01-23 12:11