剛接手一家公司6月份其他應收款-代扣社保 余額是3635.18,應付職工薪酬余額是33085,七月份實發工資30456 公戶扣社保款是9253.69,應該怎么做分錄?
小雪
于2021-09-24 14:19 發布 ??828次瀏覽
- 送心意
陳詩晗老師
職稱: 注冊會計師,高級會計師
2021-09-24 14:20
借,應付職工薪酬 33085
貸,,銀行存款 30456
其他應收款 3635.18
你這數據有點差異,是什么原因導致
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你好
借應付職工薪酬33085
貸銀行存款
其他應收款
借其他應收款
應付職工薪酬-社保
貸銀行存款
2021-09-24 14:53:52

借,應付職工薪酬 33085
貸,,銀行存款 30456
其他應收款 3635.18
你這數據有點差異,是什么原因導致
2021-09-24 14:20:41

您好:
您的做法正確,扣繳個人部分就是這樣做,使用其他應付款也可以。
2021-01-26 15:37:53

你好,同學
一般是這個的
借:費用10000 貸:應付職工薪酬10000?
2024-05-21 17:04:16

1.按考勤或產量統計表計提工資
借:管理費用/制造費用/銷售費用/生產成本-工資?
貸:應付職工薪酬-工資
2.計提公司承擔部分社保公積金
借:管理費用-社保,公積金
貸:應付職工薪酬-社保,公積金(企業部分)
3.發放工資時
借:應付職工薪酬——工資?
貸:其他應付款—社保,公積金(個人部分)
? ? ?應交稅費——應交個人所得稅
庫存現金/銀行存款
4上交杜保
借:應付職工薪酬——社保,公積金(企業部分)
? ? ? 其他應付款—社保,公積金(個人部分)
貸:庫存現金/銀行存款
5上交個人所得稅
借:應交稅費——應交個人所得稅
貸:銀行存款
2023-04-13 14:23:25
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