老師,前任會(huì)計(jì)在去年我們賣固定資產(chǎn)的時(shí)候把用錯(cuò)了科目,只做了一筆賬:借:庫存現(xiàn)金 貨:其他業(yè)務(wù)收 入 貨:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)他當(dāng)時(shí)沒有做另外的這兩個(gè)分錄:借:固定資產(chǎn)清理 借:累計(jì)折舊 貨:固定資產(chǎn) 和結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理科目,請(qǐng)問我現(xiàn)在怎么給他調(diào)賬?
水中的小鳥
于2021-09-22 15:20 發(fā)布 ??980次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2021-09-22 15:22
借固定資產(chǎn)清理累計(jì)折舊貸,固定資產(chǎn)借營業(yè)外支出,貸固定資產(chǎn)清理。
相關(guān)問題討論

您好,是支付增值稅時(shí)現(xiàn)金流量?
2022-01-09 12:20:52

你好,就是固定資產(chǎn)清理需要根據(jù)情況價(jià)款計(jì)算繳納增值稅
2019-10-17 16:15:06

你好 需要按第一個(gè)分錄處理的
2018-08-22 10:00:01

學(xué)員 你好。稅費(fèi)會(huì)影響固定資產(chǎn)清理凈損益的。 借:銀行存款
原材料
貸:固定資產(chǎn)清理
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
2018-03-22 13:00:43

借:固定資產(chǎn)清理
累計(jì)折舊
貸:固定資產(chǎn)
借:銀行存款
貸:固定資產(chǎn)清理
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
在結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理凈收益或經(jīng)損失
凈收益
借;固定資產(chǎn)清理
貸;營業(yè)外收入
凈損失
借;營業(yè)外支出
貸;固定資產(chǎn)清理
2016-12-17 14:18:25
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