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Sweet& --
于2016-12-29 17:43 發(fā)布 ??1256次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2016-12-29 17:47
借;應(yīng)付職工薪酬 貸;管理費(fèi)用等科目
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老師,我16年多計提工資37744元,我怎樣沖銷呢?分錄怎么做呢?
答: 借;應(yīng)付職工薪酬 貸;管理費(fèi)用等科目
2018年工資多計提了100元,2019年如何沖銷?分錄這么記?
答: 你好,可以直接沖減19年1月的工資費(fèi)用。 借管理費(fèi)用-工資 -100 貸應(yīng)付職工薪酬-工資 -100
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
你好,老師,請問一下我可不可以每月計提工資時,就算多計提了我不沖銷,遺留到下個月呢
答: 您好 可以多計提的工資不沖銷 留到下個月少計提
老師我上月計提工資時候多計提了,怎么沖銷多計提的
討論
老師,問一下去年一項目計提了87000的工資,上月至實(shí)際發(fā)了85000,已結(jié)清了,這多提的2000怎么做會計登分錄沖銷?
沖銷上一年度多計提的工資怎么做分錄
沖銷去年多計提的工資怎么做分錄
沖銷多計提的工資會計分錄怎么做?
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
★ 4.99 解題: 624405 個
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