
老師您好,2018年有一筆賬是應入費用的,但當時未知情況的時候入了其它應收款保證金的,現2019年這筆是要調整的我是需要對應沖紅之前的賬務處理還是拿了發票直接就做費用沖其它應收款2018年賬務處理是 借:其他應收款-保證金 貸 :銀行存款 現在知道這筆賬入錯了,想調整,我是直接拿到發票改 借:管理費用-保函費 貸 :其它應收款-保證金 可以嗎
答: 同學你好!你的發票時哪一年的?
老師,交社保時是借:管理費用 其他應收款 貸:銀行存款發工資時怎么賬務處理?
答: 你好,借應付職工薪酬、工資貸、其他應收款個人負擔的社保。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
2019年10月份做了一筆分錄:借管理費用 貸 其他應收款 今年1月份發現是用銀行存款支付的,改怎么調呢?
答: 借:其他應收款 貸:銀行存款
老師,社保分著計提和繳納,需要按照醫保養老工傷失業等不同的險等分開來處理嗎?還是可以直接計提時候,借,管理費用,社保貸,應付工資,社保繳納時借,應付工作,社保 其他應收款,社保貸,銀行存款
老師,在麻煩你幫我看一下,這樣做對嗎?怎么感覺銀行存款一借一貸,抵消了,變成了,借:管理費用1400.8貸:其他應收款了1400.8元。那實際這個錢是支付出去的,賬上還掛著其他應收款,對嗎
企業開辦初轉給員工的備用金 借其他應收款-張三-備用金 貸銀行存款 后期他拿著報銷票據來 借管理費用-開辦費 貸其它應收款-張三-備用金 是不


餅干飛呀 追問
2021-09-15 14:49
郭老師 解答
2021-09-15 14:51
餅干飛呀 追問
2021-09-15 15:15
郭老師 解答
2021-09-15 15:16