@郭老師, 剛才已經給你五星好評了,追問次數用完,還 問
同學你好 是什么問題呢 答
模組LCD液晶顯示屏的稅收分類編碼是什么 問
終端顯示設備 計算機外部設備 109051101 你可以使用這個了。 答
我單位擔保A公司,官司輸了需要替A公司還款,A公司已 問
付款才做賬,不付款不做賬。會計做賬是需要金額計量 答
請問有張進項發票金額較大,如果認證了這個月就不 問
會形成留抵,這是正常的 答
您好老師,我公司在平安保險公司為員工購買了團體 問
你好,這個特殊崗位的可以抵扣。 答

對公轉給員工的報銷款要先做其他應收款嗎,還是直接做借管理費用貸銀行存款
答: 你好同學,僅供參考: 差旅費報銷的會計分錄:借:管理費用;貸:其他應收款,借或貸:庫存現金。2、出差人員出差前預借差旅費時,此時尚未出差,費用沒有發生:借:其他應收款——職工;貸:庫存現金。3、出差報銷時,差旅費用已經發生,差旅費一般列入管理費用,費用增加記入借方。 希望可以幫到您,祝您生活愉快,工作順利,如滿意,請給予積極的評價更好地進行服務,謝謝!
往來會計和費用成本會計重合的部分應該交給誰來做?比如一個職工借款那就是借其他應收 貸銀行存款,來報銷就是借管理費用,貸其他應收款這個第二筆分錄既屬于費用又屬于往來會計,這個應該誰來做
答: 你好!這個屬于費用會計處理,
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
我公司之前匯了5萬給項目經理用于項目的瑣碎開銷,做的分錄是 借:其他應收款-某某 5萬 貸:銀行存款5萬, 后期每月會拿發票來報銷,這個月是1萬,這個時候我們是做,借:管理費用-相關明細 1萬 貸:其他應收款-某某1萬,可以嗎?是否合規?
答: 你好,分錄沒有錯,就是這樣做

