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~嘟嘟~
于2016-12-27 16:27 发布 1315次浏览
宋生老師
职称: 注冊稅務師/中級會計師
2016-12-27 16:44
現在是不是沒有單獨的預提費用這個科目,放在那個科目?比如本月預提年終獎金15萬,下月實際支出10萬,這個分錄什么做?
~嘟嘟~ 追问
2016-12-27 16:54
那就是先借,其他應付款 15萬 貸:應付職工薪酬15萬 。下個月實際發放 ,借:管理費用 10萬, 應付職工薪酬5萬 貸:其他應付款15萬 支付時 借:應付職工薪酬 10萬 貸 銀行存款10萬 這樣對嗎
宋生老師 解答
2016-12-27 16:30
您好!可以的。
2016-12-27 16:47
您好!計入其他應付款就可以了。
2016-12-27 16:55
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問下,年終獎金是不是可以先在本月預提出來 ,下個月放在工資時,再按實際發放金額沖減。
答: 您好!可以的。
12月底計題了工資和獎金,來年一月份實際發放與計題有差異,要怎么做賬?
答: 多計提就 沖掉,少計提就補計提,借以前年度損益調整 貸應付職工薪酬
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老19年賬載金額82萬,其中20萬獎金20年1月發放,匯算實際金額寫多少?
答: 82萬,這個匯算清繳之前發也算這個19年的
我們21年實際發放工資薪酬100萬,計提金額150萬(50萬是年終獎計提數),然后第二年實際發放年終獎60萬,實際發放里面還有20年年終獎30萬,那稅收金額應該按130嗎
讨论
工資表實際發放金額四舍五入的幾毛錢放入哪里?
公司現在發放工資,實際發放數和應發數差很多,支票申請金額應該按照哪個的?
請問發放年終獎時,按實際發放金額 計算個所稅。按實際發放金額攤銷進費用,對吧
請問年底可以按照明年實際發放獎金情況進行計提年終獎金嗎?
宋生老師 | 官方答疑老师
职称:注冊稅務師/中級會計師
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~嘟嘟~ 追问
2016-12-27 16:54
宋生老師 解答
2016-12-27 16:30
宋生老師 解答
2016-12-27 16:47
宋生老師 解答
2016-12-27 16:55