
老師你好,關于留底稅額我能不能這樣做分錄 借 應交稅費~應交增值稅(銷) 應交稅費~應交增值稅(留底稅額) 貸 應交稅費~應交增值稅(進)
答: 這個實務中我們不是這么做,實務中是做轉出未交增值稅借方就是表示留底了,
進項大于銷項,月末做賬還需要做分錄把多余的進項,計入應交稅費—增值稅留底稅額嗎?
答: 你好,做到應交稅費,應交增值稅轉出未交增值稅就可以。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
應交增值稅留底和無留底結轉分錄怎么做
答: 同學好,增值稅進項大于銷項形成留抵不需要會計處理,銷項大于進項結轉到應繳稅費 -- ?未交增值稅
你好,留底的稅額抵減了應交稅費這樣做分錄借;應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)3000多,貸;應交稅費——未交增值稅 3000多 繳納的時候是0 怎么做分錄?還是分錄做到這一步可以了
老師上月有留底50000,這月銷項30000,怎么做會計分錄能這樣做嗎借:應交稅費-增值稅(銷項稅額 ) 貸:應交稅費-應交增值稅留抵稅額
你好,留底的稅額抵減了應交稅費這樣做分錄借;應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)3000多,貸;應交稅費——未交增值稅 3000多 繳納的時候是0 怎么做分錄?還是分錄做到這一步可以了?
請問上個月有應交稅費-應交增值稅稅-留底稅額,那我這個月怎么做分錄要把留抵稅轉出嗎,這個月銷項稅抵扣之后還有留抵稅那怎么做分錄啊


荔枝心 追問
2021-09-01 09:38
荔枝心 追問
2021-09-01 09:39
郭老師 解答
2021-09-01 09:40
荔枝心 追問
2021-09-01 09:44
荔枝心 追問
2021-09-01 09:44
郭老師 解答
2021-09-01 09:46
郭老師 解答
2021-09-01 09:46
荔枝心 追問
2021-09-01 09:47
郭老師 解答
2021-09-01 09:49