
那么軟件著作權(quán),專利費,發(fā)明專利費怎么記,也是這樣嗎|借:管理費用-軟件著作權(quán)貸:銀行存款 借:管理費用-發(fā)明專利貸:銀行存款?
答: 你好,軟件著作權(quán),專利費,發(fā)明專利費,賬務(wù)處理是 借:無形資產(chǎn)—某某明細,貸:銀行存款
2020年 12月份做了一個憑證,借:管理費用--金蝶軟件 7500 貸:銀行存款 7500,專用發(fā)票是2021年1月份才開的,現(xiàn)在收到發(fā)票需要怎么調(diào)整?
答: 你好,沖銷 借以前年度損益調(diào)整負數(shù) 借應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅額 借利潤分配負數(shù) 貸以前年度損益調(diào)增負數(shù)
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師 退款管理費用 我之前做的是借管理費用500 貸銀行存款500 收到退款250 那我是不是應(yīng)該做借銀行存款250 貸管理費用-250 但是我的記賬軟件顯示借貸不平衡 這種情況 分錄應(yīng)該怎么做呢
答: 同學(xué),你好 借:管理費用250(負數(shù)) 借:銀行存款250
高新認證費,軟件著作權(quán),實用新型專利,這個分錄借:管理費用高新認證費貸:銀行存款,軟件著作權(quán)的和實用新型的,借:無形資產(chǎn),貸:銀行存款對嗎?
剛剛啟用財務(wù)軟件,財務(wù)軟件的期初數(shù)據(jù)如何填寫?現(xiàn)金,銀行存款,管理費用等寫上學(xué)的科目匯總數(shù)可以嗎?
購買財務(wù)軟件款,計入:借 長期待攤費用--軟件費 貸 銀行存款 分攤時,借 管理費用 貸 長期待攤費用--軟件費
財務(wù)軟件做賬籌建期銀行結(jié)息利息收入分錄是否只做借:管理費用-開辦費 貸:銀行存款 對嗎?月末利息是自動結(jié)轉(zhuǎn)嗎?還是要做分錄?

