退稅科要求不符合出口退稅的關單,在免稅申報中剔 問
能分清用于該筆免稅業(yè)務的進項稅額,全額轉出;無法分清的,按當月免稅項目銷售額占當月全部銷售額的比例,分攤計算不得抵扣的進項稅額并轉出。公式為:不得抵扣的進項稅額 = 當月無法劃分的全部進項稅額 × 當月免稅項目銷售額 ÷ 當月全部銷售額 。 會計分錄:借記 “主營業(yè)務成本” 等科目,貸記 “應交稅費 —— 應交增值稅(進項稅額轉出)” 。 納稅申報 增值稅納稅申報表附列資料(二):將轉出的進項稅額填報在第 14 欄 “免稅項目用” 。 增值稅納稅申報表主表:填報在第 14 欄 “進項稅額轉出” 。 答
老師早上好!請問今年收到去年退回的匯算清繳個人 問
你好,你們是個體戶嗎還是什么 答
老師,貨拉拉那邊月結開票是一個公司,收款是一個公 問
您好,是開票方和收款方不一致,那在首次分錄后面附上協(xié)議,把相關協(xié)議留底保存好這樣以后的分錄可以不用附 答
算獲利指數(shù)時除的初始投資額,若前兩年都投入了,此 問
這個必須要的,都這算到0時點 答
老師您好 公司要幫忙過一筆業(yè)務 跟客戶簽了幾個 問
你好,也是可以的 你們可以先暫估入賬,之后收到發(fā)票沖暫估,個體戶或者個人的注意對方個稅需要完稅,時間會延長,是有風險的 答

老師:您好,個人出租房屋,找稅務局代開發(fā)票,開出的房屋租賃,金額84000元,完稅證明上房產(chǎn)稅是1680,印花稅42,個稅6307.8,而且還沒有增值稅,這是怎么算的呢,我按學的理論算下來,不是這個數(shù)??
答: 你好;? 個人租賃房屋? 月租低于10萬是免增值稅和附加稅的。 房產(chǎn)稅按4% 。? 印花稅按千分之一*50% ;? 個稅按10%? 。你算算看看 是不是這樣? ?
老師,由于找個人提供的施工費,他們?nèi)ザ悇站执_發(fā)票,稅點我們出,金額開的是工程完工總的施工費含稅的,完稅證明上的增值稅我們還要給嗎,
答: 你好 執(zhí)行你們合同約定?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我們是裝修公司,背沙背水泥小工和水電工是分包給別人的,包工頭去稅務局代開來的發(fā)票是"加工勞務",這種勞務票可以不?還有,他們沒有完稅證明給我,只給了一張代開發(fā)票給我,可以不?
答: 您好,是不可以的,沒有加工


2025年逼自己一把考下中級證書 追問
2021-08-25 15:48
玲老師 解答
2021-08-25 16:00
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2021-08-25 16:06
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2021-08-25 16:22
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2021-08-25 16:31