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于2021-08-23 11:15 發(fā)布 ??893次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務師/中級會計師
2021-08-23 11:18
你好!借應付賬款 貸其他業(yè)務收入 應交稅費—應交增值稅
(>_<) 追問
2021-08-23 13:45
購買時怎么做賬呢入費用還是固定資產
有些還要賣給聯(lián)營商,內賬
宋生老師 解答
2021-08-23 15:09
您好!你作為庫存商品入賬就可以了
2021-08-23 15:58
好的,謝謝老師
2021-08-23 16:23
你好!不用客氣的了。
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超市買了一些電子稱,聯(lián)一部分自用一部分買給聯(lián)營商了怎么做賬買給聯(lián)營商的從應付賬款里扣怎么做分錄
答: 你好!借應付賬款 貸其他業(yè)務收入 應交稅費—應交增值稅
老師好,做賬時預付賬款貸方有余額,怎么轉成應付賬款呢?怎么做分錄?
答: 您好 借:預付賬款 貸;應付賬款
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我要用沖紅以前的應付賬款-暫估款?怎么做分錄
答: 你好 借;應付賬款-暫估 , 貸;庫存商品或原材料
應付賬款有優(yōu)惠 怎么做分錄
討論
老師你好,應付賬款為負數(shù),事實是錢貨兩清,想做平該怎么做分錄?
應付賬款少付了0.01元怎么做分錄?
請問老師,應付賬款由于客戶違約不能支付了,該怎么做分錄呢?
應付賬款以及支付應付賬款怎么做分錄
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
★ 4.99 解題: 284499 個
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2021-08-23 13:45
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2021-08-23 13:45
宋生老師 解答
2021-08-23 15:09
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宋生老師 解答
2021-08-23 16:23