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孟孟
于2019-06-11 14:32 發布 ??1551次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2019-06-11 14:51
你好,應付賬款應當與供應商對應,應收賬款才是與客戶對應應付賬款不需要支付了就這樣做分錄,借;應付賬款,貸;營業外收入
孟孟 追問
2019-06-11 14:56
老師,這應付賬款在資產負債表里能掛多久呀?
鄒老師 解答
2019-06-11 14:57
你好,這個是沒有規定掛賬時間長短的
2019-06-11 15:03
老師,資產負債表里的預付賬款和預收賬款,應收帳款和應付賬款,都是什么關系呀?好暈呀
2019-06-11 15:04
預付賬款期末余額出現負數,預收賬款期末余額是正數,都代表了什么呢
你好,應付賬款=“應付賬款”明細期末貸方余額+“預付賬款”明細期末貸方余額 應收賬款=“應收賬款”明細期末借方余額+“預收賬款”明細期末借方余額-“壞賬準備” 預收款項=“預收賬款”明細期末貸方余額+“應收賬款”明細期末貸方余額 預付款項=“預付賬款”明細期末借方余額+“應付賬款”明細期末借方余額(如有壞賬準備要減去相應的壞賬準備)
2019-06-11 16:01
老師,我資產負債表里的預付賬款期末余額為-204920.06,本期預付賬款支付了120000。這次分錄該怎么做呢?本期的資產負債表里預付賬款期末余額是不是填寫-84920.06呢
2019-06-11 16:02
你好,本期預付賬款支付了120000,借;預付賬款,貸銀行存款 預付款項=“預付賬款”明細期末借方余額+“應付賬款”明細期末借方余額(如有壞賬準備要減去相應的壞賬準備)預付賬款期末余額不應當是負數的
2019-06-11 16:11
老師我能把資產負債表里的預付賬款期末余額-204920.06。做壞賬準備嗎
2019-06-11 16:12
你好,預付賬款期末余額 -204920.06,說明是應付賬款,應付賬款是不會有壞賬的,應收賬款與預付才會有壞賬的說法
2019-06-11 16:13
老師,這是我們上期的資產負債表
2019-06-11 16:27
老師,我該怎么做這次資產負債表呢?
2019-06-11 16:28
你好,資產負債表的應收,應付,預收,預付應當這樣計算填寫 應付賬款=“應付賬款”明細期末貸方余額+“預付賬款”明細期末貸方余額 應收賬款=“應收賬款”明細期末借方余額+“預收賬款”明細期末借方余額-“壞賬準備” 預收款項=“預收賬款”明細期末貸方余額+“應收賬款”明細期末貸方余額 預付款項=“預付賬款”明細期末借方余額+“應付賬款”明細期末借方余額(如有壞賬準備要減去相應的壞賬準備)
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應付賬款有優惠 怎么做分錄
答: 你好,應付賬款有優惠,具體是什么類型的優惠呢?
公司借個人款償還應付賬款怎么做分錄
答: 借銀行存款貸其他應付款個人 借應付帳款貸銀行存款
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
應付賬款的自營要轉到應付賬款聯營,應該怎么做分錄
答: “應付賬款的自營要轉到應付賬款聯營”這句話是什么意思?
公司的應付賬款抹零,怎么做分錄?
討論
應付賬款要怎么做分錄?
我這個分錄進貨,不是也代表付款了嗎,再做這個應付賬款就是重復付款!那我應該怎么做分錄呢?
老師你好,應付賬款為負數,事實是錢貨兩清,想做平該怎么做分錄?
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
★ 4.99 解題: 624329 個
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孟孟 追問
2019-06-11 14:56
鄒老師 解答
2019-06-11 14:57
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2019-06-11 15:03
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2019-06-11 15:04
鄒老師 解答
2019-06-11 15:04
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2019-06-11 16:01
鄒老師 解答
2019-06-11 16:02
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2019-06-11 16:11
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2019-06-11 16:12
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2019-06-11 16:13
鄒老師 解答
2019-06-11 16:13
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2019-06-11 16:27
鄒老師 解答
2019-06-11 16:28