申報個稅1-4月多申報了一個員工工資,現在進行更正 問
你好,是的,你多計提的做紅字沖減。 答
請教老師,我們在年終所得稅匯算清繳時,查出需補一 問
建議是你賬務處理做這個,然后年初數不要調整。因為你年初要修改的話,整個一年都需要修改 勾稽關系不一致,可以忽略。 答
老師,我年底有一筆獎金沒有發,現在是不是要在匯算 問
你好,你可以借錢來發放。 答
老師,我們出租廠房給A公司,國網供電公司給我們開發 問
你好,我們做收入開票,開進來做庫存商品 答
老師好,請問申報年度報表時,除了分公司本身要報報 問
若是匯總申報企業所得稅的,按合并報表數據申報 答

老板今天看了這個月的損益表說我這個月沒有這么多利潤,我跟他說還要減去這個月應收的賬款和應付賬款.這樣跟他說對不對
答: 不對的,應付款項和應收款項不影響損益表的數據。
跨年借營業外支出錯記成借應付賬款,更正借應付賬款貸以前年度損益調整借以前年度損益調整貸利潤分配未分配利潤,這樣應付賬款不是更多了嗎
答: 借 以前年度損益調整 貸應付賬款 借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調整
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
根據確實無法支付的應付賬款,補交以前年度增值稅和所得稅后,轉銷的這個應付賬款的賬務處理:借:應付賬款 貸:營業外收入 借:營業外收入 貸:以前年度損益調整 借:以前年度損益調整 貸:利潤分配—未分配利潤 這樣對嗎?
答: 你好,賬務處理是這樣,但是不需要補交增值稅


順其自然 追問
2016-12-21 19:07
趙老師 解答
2016-12-21 18:58
趙老師 解答
2016-12-21 19:03
趙老師 解答
2016-12-22 08:17