
請求沖銷成本的分錄
答: 您好 請問成本入賬的時候分錄怎么寫的
老師,請問下沖銷暫估成本應(yīng)該怎么做分錄?
答: 借:原材料(或庫存商品) 貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款 同時結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,上個月公司開票,暫時沒有成本,這個時候我就暫估成本入賬,這個月有成本了,我就暫時把上個月做的成本分錄沖銷掉,然后再做這個月拿來的分錄對嗎?
答: 是的要把以前暫估的給紅沖了

