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木蘭花
于2021-08-06 14:32 發布 ??1334次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務師/中級會計師
2021-08-06 14:32
你好!借管理費用—辦公費 貸銀行存款減免的時候,借應交稅費—應交增值稅—減免稅額 貸管理費用—辦公費
木蘭花 追問
2021-08-06 14:42
老師增值稅申報表填在哪里這些老師在線等
宋生老師 解答
2021-08-06 14:45
你好你是小規模還是一般納稅人
2021-08-06 14:46
一般納稅人
你好!一般納稅人在附表四和主表應納稅額減征額上面填
2021-08-06 14:49
附表四在本期實際抵減稅額欄填寫 不用交稅可以全額填寫 金額2650
2021-08-06 14:51
你好!你的問題是什么?
不能填 不交稅不能填寫 但是這個在主表不顯示吧老師
你好!是的。主表是自己填的。
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增值稅減免申報表咋沒有技術服務費減免了,技術服務費減免金額咋填表
答: 你好,是稅盤技術服務費的減免嗎。
老師好收到航天技術服務費普票280如何分錄還要減免稅款嗎?你能解答一下嗎
答: 你好!借管理費用—辦公費 貸銀行存款 減免的時候,借應交稅費—應交增值稅—減免稅額 貸管理費用—辦公費
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師你好,請問下稅控技術服務費,是先進費用,再進減免稅款,還是直接進減免稅款
答: 您好!先進費用,再減免。
請問,買CA盤和信息技術服務費,是減免稅款項目嗎?
討論
金稅盤的技術服務費減免入什么科目
2016年公司成立的時候購入的金稅盤及技術服務費820元,在2017年5月報稅時可以作為減免稅款抵減增值稅,分錄怎么做
管理費用 820 貸:銀行存款820 同時 借:應交稅費——應交增值稅 820 貸:管理費用 820請問這個筆分錄,是抵扣的時候就登嗎?也就是申報抵扣成功了就登嗎?等到過幾個月,季度銷售超過過9萬,申報扣款后登,分別用這兩種發票(技術服務費和金稅盤做附件是嗎?還是說不要用附件
航天的技術服務費怎么申報減免增值稅?
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
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木蘭花 追問
2021-08-06 14:42
宋生老師 解答
2021-08-06 14:45
木蘭花 追問
2021-08-06 14:46
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2021-08-06 14:46
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2021-08-06 14:49
宋生老師 解答
2021-08-06 14:51
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2021-08-06 14:51
宋生老師 解答
2021-08-06 14:51