
組織工作活動經(jīng)費(fèi)掛其他應(yīng)付款,7月支出超過了掛賬金額,怎么做分錄?
答: 那也是計(jì)入往來科目的
財(cái)務(wù)會計(jì):借:業(yè)務(wù)活動費(fèi)用 1500貸:零余額用款額度 1200 零余額用款額度 300預(yù)算會計(jì):借:行政支出:300貸:資金結(jié)存:300請問這個(gè)分錄怎么更正,1200應(yīng)該作為其他應(yīng)付款。
答: 同學(xué)您好,財(cái)務(wù)會計(jì)更正分錄為: 借:零余額賬戶用款額度? 1200 ? 貸:其他應(yīng)付款? 1200 預(yù)算會計(jì)分錄不用改
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
發(fā)現(xiàn)上年的其他應(yīng)付款給弄成費(fèi)用了,怎么調(diào)賬?是借其他應(yīng)付款,貸業(yè)余活動費(fèi)用嗎
答: 你好 你去年分錄是怎么做的 現(xiàn)在做紅沖即可

