
組織工作活動經費掛其他應付款,7月支出超過了掛賬金額,怎么做分錄?
答: 那也是計入往來科目的
財務會計:借:業務活動費用 1500貸:零余額用款額度 1200 零余額用款額度 300預算會計:借:行政支出:300貸:資金結存:300請問這個分錄怎么更正,1200應該作為其他應付款。
答: 同學您好,財務會計更正分錄為: 借:零余額賬戶用款額度? 1200 ? 貸:其他應付款? 1200 預算會計分錄不用改
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
發現上年的其他應付款給弄成費用了,怎么調賬?是借其他應付款,貸業余活動費用嗎
答: 你好 你去年分錄是怎么做的 現在做紅沖即可
公司未單獨設立工會賬戶,財務代管的,請問企業若發生了工會活動經費可以直接從“其他應付款”中列支。那么借方走其他應付款,那貨方走什么科目?
有筆費用做的借 業務活動費用 貸其他應付款-** 這個錢實際是沒支付。是為了抵消欠**公司的款。我的預算會計又該如何做。這個欠**公司的錢又跟預算會計無關。但支付這筆業務費用的錢預算會計又必須要做的。
收到農機局轉來水費600財務會計:借銀行存款貸其他應付款不做預算會計支付農機局水費3000財務會計:借其他應付款600貸銀行存款600,借業務活動費用2400貸零余額用款額度2400預算會計怎么做呀?

