你好 老師 4月紅沖3月所開的發票,收到的退稅,如 問
同學你好 退的什么稅 答
怎么判斷EXW進口報關單,在計算繳納進口增值稅時,是 問
看報關單:查 “運費”“保費”“雜費” 欄有無金額,有則單獨列出;無則需進一步判斷。 查合同:看費用承擔條款,買方承擔且未含在貨價中,計稅時通常未包含;賣方承擔或含在貨價中,可能已包含。 詢實際:和供應商溝通價格構成,查物流費用支付記錄,有單獨支付則報關單貨價通常未含 答
那2024年度應該納稅多少的企業所得稅合適呢? 問
除非稅局強制要求要稅,不然據實申報就行了哈 答
老師,個體戶只能開普通發票嗎 問
您好,專票才是能開的 答
老師,小規模企業是不是不用計提結轉增值稅,謝謝 問
你好,你確認收入的時候,就計提了。 答

有筆費用做的借 業務活動費用 貸其他應付款-** 這個錢實際是沒支付。是為了抵消欠**公司的款。我的預算會計又該如何做。這個欠**公司的錢又跟預算會計無關。但支付這筆業務費用的錢預算會計又必須要做的。
答: 你好,同學。 你這欠款之前預算會計做處理沒有
其他應付款記成了業務活動費
答: 那你現在用那個負數把它沖掉就行了。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
財務會計:借:業務活動費用 1500貸:零余額用款額度 1200 零余額用款額度 300預算會計:借:行政支出:300貸:資金結存:300請問這個分錄怎么更正,1200應該作為其他應付款。
答: 同學您好,財務會計更正分錄為: 借:零余額賬戶用款額度? 1200 ? 貸:其他應付款? 1200 預算會計分錄不用改
收到農機局轉來水費600財務會計:借銀行存款貸其他應付款不做預算會計支付農機局水費3000財務會計:借其他應付款600貸銀行存款600,借業務活動費用2400貸零余額用款額度2400預算會計怎么做呀?
麻煩問一下老師,電子化直接支付工資財務會計 借:業務活動經費—工資福利5000貸:其他應付款—養老保險500其他應付款—住房公積金200財政補助收入4300預算會計應該怎么做呢
計提員工工資的時候計提了員工生活費(其他應付款-員工生活費),但是酒店采購的食品材料都是通過掛賬之后支付的(應付賬款),應該怎么沖銷呢?只能用現付沖銷是不?


學問 追問
2020-05-08 10:58
學問 追問
2020-05-08 10:59
陳詩晗老師 解答
2020-05-08 11:01