當(dāng)月進(jìn)口料件因?yàn)榱霞袉栴},要做退,賬上如何處理 問
你好,你當(dāng)時(shí)拿到發(fā)票的時(shí)候如何做的分錄 做相反的就好了。 答
老師,我想請(qǐng)問一下。如果我個(gè)人所得稅匯算清繳的 問
您好,收入不超過12W,是不用匯算的 答
老師,請(qǐng)問每年收到的個(gè)稅退手續(xù)費(fèi)需要申報(bào)增值稅 問
是的,那個(gè)收入要申報(bào)增值稅的 答
老師,請(qǐng)問一下財(cái)務(wù)軟件上資產(chǎn)新增后,要怎樣操作生 問
您好,是買了固定資產(chǎn),是吧 答
老師問一下,職工薪酬支出及納稅調(diào)整表社會(huì)保障性 問
那個(gè)只是公司承擔(dān)部分基本社保,不含個(gè)人部分 答

每月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 那個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額一直會(huì)在的是嗎,到了年底,轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額就是當(dāng)年應(yīng)付增值稅的金額是吧
答: 不會(huì),年度結(jié)轉(zhuǎn)后就平了。 是的。
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,有余額需要結(jié)轉(zhuǎn)么?月末的時(shí)候不是要把應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,那應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅的數(shù)額一直在增加?
答: 一、“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”科目有余額的當(dāng)月就結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增增值稅”科目。 二、是“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目的余額是不停的變化
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
月末銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)余額結(jié)轉(zhuǎn)分錄是:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅請(qǐng)問:轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額怎么處理
答: 你好!這個(gè)不需要處理了。

