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履之而行
于2021-07-23 17:09 發布 ??6248次瀏覽
Basage老師
職稱: 稅務師,注冊會計師
2021-07-23 17:12
你好因為公積金和社保雖然由稅務局代收,但實質是并不是應交稅費,所以在其他應付款科目核算。有些單位公積金社保是先繳后扣,針對個人承擔的部分,在其他應收款里核算;當發放當月工資時再從工資里收回。
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為什么計提公積金是其他應付款?
答: 單位承擔的是計入應付職工薪酬 個人承擔的,可以通過其他應付款核算
如果計提的工資和發的不一樣,有差額怎么處理,還有就是公積金社保個人在做其他應付款的時候貸方假如是1000.05,而交的時候交了1000.1有五分錢的差距,這個又怎么處理掉
答: 你好!你直接計入營業外收支就可以了。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
其他應付款住房公積金賬戶為何有借方余額,如果是少計提的賬怎么調整呢
答: 出現借方余額表示實際繳納的比代扣的要多了,需要在下月實際發放工資時,追扣回來。
老師,其他應付款-社保個人部分 -公積金余額都是在借方,是不是多計提了?我也不知道什么時候開始多計提的,那我這個月要怎么沖回呢
討論
計提的話。 借什么,貸:其他應付款——個人公積金 其他應付款——個人社保?
之前其他應付款-個人公積金部分沒有計提出來 現在咋沖呢
您好問個問題:公積金是當月扣的當月的,7月扣費了,計提是在7月份還是6月份,7月份計提、7月份繳納的,其他應付款出現了負數
如果計提的工資和發的不一樣,有差額怎么處理還有就是公積金社保個人在做其他應付款的時候貸方假如是1000.05,而交的時候交了1000.1有五分錢的差距,這個又怎么處理掉
Basage老師 | 官方答疑老師
職稱:稅務師,注冊會計師
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