老師,上個月我們銷售一批一商品。分錄如下 借:應收帳款 11700 貸:主營業務收入 10000 應交稅費-銷項 1700 借:主營業務成本 7500 貸:庫存商品 7500 這個月發現貨有問題,退回來的貨款9000元,其它的貨都用掉了,公司又補了11700元的貨,其他的2700元算公司的,銷項票已經抵扣了,請問要如何做分錄呢了
溫婉的向日葵
于2014-11-28 10:59 發布 ??1127次瀏覽
- 送心意
文老師
職稱: 中級職稱
2014-11-28 13:28
是不是這樣老師
借:主營業務收入 7692.31
應交稅費-銷項稅額轉出 1307.69
營業外支出 2700
貸:應收帳款 11700
同時成本也做紅字
后補的11700貨要重新開具發票,重新結成本是不是
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借;待處理財產損益 貸;庫存商品
2017-01-10 11:16:42

退貨9000開具紅字發票沖銷,損失的2700可以做營業外支出
2014-11-28 11:07:41

1.對方開具紅字通知單,你給對方開紅字發票,方法2,對方銷售給你,你采購。
2015-05-22 09:41:20

你說收的稅點錢是包含在售價中的,現在退回多少按原來的售價乘以退貨數量就好了,退貨要開具紅字發票或者從下次開票金額中扣除。
2015-05-14 11:24:33

你好!是用負數,如果做正數把科目翻過來就可以借:主營業務收入 1000 貸:應收賬款 1000
2015-03-19 13:55:36
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文老師 解答
2014-11-28 11:07
文老師 解答
2014-11-28 14:22