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淡定
于2021-07-15 17:18 發布 ??1651次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2021-07-15 17:19
借銷售費用,勞務費貸銀行存款。
淡定 追問
2021-07-15 17:21
需要對方開發票或報個稅嗎
郭老師 解答
2021-07-15 17:22
最好是有發票,有發票,你們可以抵扣所得稅。
要有備注,支付企業代扣代繳的話,需要你們企業給他代扣代繳。
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給公司以外的業務提成怎么做賬務處理
答: 借銷售費用,勞務費貸銀行存款。
請問老師。我的這項業務,是不是這樣做賬務處理
答: 您好,分錄3是借銷售費用~業務招待費,貸應交稅費應交增值稅(進項稅轉出)
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,請問這筆業務今年應該怎樣做賬務處理呢?
答: 你好,應該調整合同成本和應交稅費,借:工程施工-合同成本(人工)36,985.62,貸:應交稅費-待認證增值稅36,985.62 借:主營業務成本36,985.62,貸:工程施工-合同成本(人工)36,985.62
老師好,這筆業務怎么做賬務處理啊,謝謝
討論
請問當月已完成的業務,下個月才開票,怎么做賬務處理?是在當月做還是下個月再做?
直接支付給業務員的獎勵,怎么做賬務處理
公司以外業務員介紹業務所產生的回傭怎么做賬務處理
老師,業務員拿公司外購商品出去展業,贈送給客戶,這個怎么做賬務處理?
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
★ 4.99 解題: 708462 個
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淡定 追問
2021-07-15 17:21
郭老師 解答
2021-07-15 17:22
郭老師 解答
2021-07-15 17:22