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江南小小灰
于2016-12-09 11:08 發布 ??1248次瀏覽
李老師
職稱: 注冊稅務師,中級會計師
2016-12-09 13:17
去年企業收到政府補助30000元,當時入賬到其他應付款-其它。現在將其更正到營業外收入-政府補助,這樣對嗎?后期的交稅會有什么影響
李老師 解答
2016-12-09 11:11
是的 當期應納增值稅-抵減的 =實際繳納的為依據
2016-12-09 17:26
這個是征稅收入還是不征稅收入呢
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附加稅是根據增值稅的進項還是銷項來計算,還是銷項減進項?
答: 銷項減進項算出來的
老師,請問我們這個月進項稅大于銷項稅按理說是不用交增值稅的,但是我們有簡易計稅交1000多塊錢,請問是不是根據簡易計稅1000多來計提附加稅,附加稅還是要交的?
答: 您好 是根據簡易計稅1000多來計提附加稅,附加稅還是要交的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
本月增值稅包含銷項稅、進項稅、全額抵減稅額,繳納附加稅的時候是以銷項稅-進項稅-全額抵減稅為依據繳納嗎???
答: 是的 當期應納增值稅-抵減的 =實際繳納的為依據
每月計提附加稅基礎是增值稅,那從哪里看進項稅和銷項稅呢
討論
老師,我上個月留抵進項稅正好抵減這個月的銷項稅,那這個月不用交增值稅和附加稅了吧
銷項稅-進項稅=應交增值稅,這個銷項稅包不包含附加稅的
工廠利潤是=不含稅銷項-不含稅進項-(銷項稅額-進項稅額)*1.11嗎0.11是增值稅附加值部分
增值稅附加是應交增值稅附加,也就是銷項減去進項后再計提附加是嗎?
李老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師,中級會計師
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李老師 解答
2016-12-09 11:11
李老師 解答
2016-12-09 17:26