APP下載
初級必過
于2021-06-28 10:04 發布 ??924次瀏覽
璟坨坨老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2021-06-28 10:06
您好,同學。之前做錯了 先把之前的沖減:借:管理費用 負數 貸銀行存款 負數 然后重新做兩筆分錄:借 其他應收款 貸:銀行存款 借:管理費用 貸:其他應收款
初級必過 追問
2021-06-28 10:10
好的,謝謝!
璟坨坨老師 解答
2021-06-28 10:11
好的,滿意的話可以給個五星好評哦~謝謝
微信里點“發現”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
公司法務咨詢費,當時做賬時發票未開來,做賬明細為: 借:管理費用 貸:銀行存款現發票來了,該怎么做?
答: 好的,謝謝!
請問現在發現2019年一張發票需要調整,19年做的是借:管理費用/咨詢費 貸:銀行存款現在沖回分錄怎么寫?
答: 貸方是啥
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師 4月15日支付鑒定咨詢服務費13500,已收到發票借:管理費用-服務費13500貸:銀行存款13500
答: 是的,借:管理費用-服務費13500 貸:銀行存款13500
就是簽證咨詢服務的發票 我要是做賬分錄是借管理費用 _咨詢費 貸銀行存款
討論
單位3月份收到咨詢費發票3張共84000,銀行付款只付了2次共56000,但是做帳做的借管理費用84000貸銀行存款84000,現在5月份付了3月份的那次28000,做帳時發現銀行流水單子多了一次28000,這個要怎么在5月份更改呢
老師,我公司有一筆審計費是十萬元,打款的時候是先打了5000,又打了十萬,對方又給退回來5000,退回來的5000我做了借:銀行存款 貸:管理費用-咨詢費5000,這樣做對嗎
老師,我們是建筑公司,取得的法律咨詢費,人才咨詢服務費等,會計分錄:借:管理費用——咨詢費貸:銀行存款,可以嗎?
老師,請問下調賬去年的憑證科目錯了,是把原來的比如管理費用咨詢費500,改成管理費用咨詢費-500,然后記錄正確的預付賬款500,這樣就完成了嗎?因為去年的貸方是銀行存款是正確的,還是也要把銀行的換成紅色,然后這次再記錄正確的?
璟坨坨老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
★ 4.98 解題: 735 個
應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)
初級必過 追問
2021-06-28 10:10
璟坨坨老師 解答
2021-06-28 10:11