
老師,就是去年有一筆帳,應該做 借銀行存款 貸應付賬款 結果做成了借銀行存款 借紅字銷售費用了,今年該怎么調(diào)整呢
答: 您好 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應付賬款
購買服務收到了總價發(fā)票,付了一部門款,分錄:借:銷售費用 借待認證進項 貸:銀行存款 貸應付賬款,這樣做分錄對嗎?
答: 您好!你的分錄是對的哦。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師:你好!我們公司公司預付廣告費我應該做 借:預付賬款1000 貸:銀行存款1000 借:銷售費用1000 貸:預付賬款1000還是 借:其他應收款1000 貸:銀行存款1000借:銷售費用1000 貸:其他應收款1000
答: 借:其他應收款1000 貸:銀行存款1000 借:銷售費用1000 貸:其他應收款1000
1筆圖文設計費用7000元,其中3000未付,分錄是掛應付?還是掛預付?借:銷售費用貸:銀行存款貸:應付賬款?預付賬款?
想要結出實際月份的利潤,是不是要先錄應收賬款,然后實際付的時候沖應付賬款,借銷售費用-海運費,貸應付賬款,然后實際支付的時候,借應付賬款,貸銀行存款,必須錄應付款是嗎,不能直接錄銷售費用,貸銀行存款?
老師,支付運費借: 銷售費用-差旅費代: 銀行存款還是借: 銷售費用-差旅費代: 應付賬款-某公司然后再借: 應付賬款-某公司代: 銷售費用-差旅費
請問銷售一批材料時,企業(yè)代購貨方墊付運雜費,銀行存款支付,為什么這一筆會計分錄是借:銷售費用,貸:銀行存款。而不是借:應收賬款,貸:銀行存款

