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李s135
于2021-06-13 20:24 發布 ??902次瀏覽
悠然老師01
職稱: 高級會計師,稅務師,資產評估師,注冊會計師
2021-06-13 20:25
學員你好,你列的分錄不平,請你重新提供下
李s135 追問
2021-06-13 20:32
去年11月的分錄是錯的,有一筆7100的管理費,去年分錄 借:管理費用 4500 貸:銀行存款 4500正確認的應該是: 管理費用7100 貸:銀行存款 4500 庫存現金2600今年才發現這個問題,這個要怎么調賬呢,
悠然老師01 解答
2021-06-13 20:45
補記當期費用即可,不用修改了按差額 借:管理費用 貸:庫存現金
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退回的銀行賬戶管理費,是做借:銀行存款 貸:管理費用,還是借:銀行存款 借:紅字管理費用,用友t3
答: 同學,你好,按第二種方式
老師,請問一下以前年度借管理費用-工資,貸銀行存款,現在這個工資記到個人名下,要收回,該如何做分錄
答: 您好,你的意思是員工把錢退回來了嗎?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
我們車保險退回來款,分錄借:銀行存款 100 貸:管理費用:-100
答: 您好!可以的。可以這樣
您看到我的問題了嗎?好像換了老師,我的身邊很多人和我說工資這些也可以不計提,人不多、直接借:管理費用-職工工資 貸:銀行存款 這個到底可不可以呢?
討論
去年11月有一筆7100的款, 當時銀行支付4500,去年分錄: 借: 管理費用 4500 貸:銀行存款7100今年怎么修改這筆分錄呢,
購買員工2021.7-2022.6年度重疾險補充醫療保險,這個怎么做分錄,借:管理費用-補充醫療險200,貸:銀行存款200,請問老師可以嗎
老師您好!管理費用記錯了,借:管理費用 貸: 銀行存款,現在想把這筆費用調了用支付寶付。怎么做賬
公司發放工資 可以借:管理費用—工資 貸:銀行存款 嘛?
悠然老師01 | 官方答疑老師
職稱:高級會計師,稅務師,資產評估師,注冊會計師
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李s135 追問
2021-06-13 20:32
悠然老師01 解答
2021-06-13 20:45