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????Xia De????
于2016-11-29 11:31 发布 1051次浏览
鄒老師
职称: 注冊稅務師+中級會計師
2016-11-29 11:34
我上個月做了借庫存商品-暫估入庫 貸銀行存款。這個月沖減庫存商品和銀行存款之后;差額0.36計入哪里?
????Xia De???? 追问
2016-11-29 11:36
付了999.96。收到的發票金額是999.6元
鄒老師 解答
2016-11-29 11:32
你好,借;原材料等科目 貸;預付賬款 按發票入賬
你好,是多付了還是少付了
2016-11-29 11:39
借;庫存商品 預付賬款 0.36 貸;銀行存款
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老師,收到的發票與實際支付相差了0.36元。請問該怎么做賬
答: 你好,借;原材料等科目 貸;預付賬款 按發票入賬
收到的發票比實際支付的錢多了100元,但是這一百元也不會再支付了,怎么做賬啊?
答: 做營業外支出或者是營業外收入就可以。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
我們收到客戶開的專票是20622.6但實際支付了19714.6元 少付908元 這個后面也不會付了 怎么做賬呢
答: 按發票做賬,后續不需要收款這個做營業外支出下面核算
老師,收到發票1140元,實際支付1120元,多開了20元發票怎么記賬啊?
讨论
公司付款5.5W,實際收到6W的發票,五千的差額怎么做賬?
實際付款會比收到的發票少0.2元,請問做賬西哪個數字為準?
請問一下實際付款比收到的發票多六分錢怎么做賬?
鄒老師 | 官方答疑老师
职称:注冊稅務師+中級會計師
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????Xia De???? 追问
2016-11-29 11:36
鄒老師 解答
2016-11-29 11:32
鄒老師 解答
2016-11-29 11:36
鄒老師 解答
2016-11-29 11:39