
老師,收到的發(fā)票與實(shí)際支付相差了0.36元。請問該怎么做賬
答: 你好,借;原材料等科目 貸;預(yù)付賬款 按發(fā)票入賬
收到的發(fā)票比實(shí)際支付的錢多了100元,但是這一百元也不會(huì)再支付了,怎么做賬啊?
答: 做營業(yè)外支出或者是營業(yè)外收入就可以。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
收到對方普票2200元,我們實(shí)際支付2000元,怎么做賬
答: 你好,那200做營業(yè)外收入核算的

