老師,2024年匯算清繳交2023年的企業(yè)所得稅4279.21 問
你好,這個(gè)在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除類其他里面填就好了。 答
公司24年暫估20萬成本,到25年5月31日都未取得發(fā)票 問
你好,你這個(gè)本身就是虛擬的,是不是? 答
之前的會(huì)計(jì)沒有計(jì)提23年房租,沒有支付,也沒有計(jì)提,2 問
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則必須做以前年度損益調(diào)整。 如果是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),或者是直接做到今年的管理費(fèi)用。 答
匯算清繳的時(shí)候想把之前沒有一次性扣除的一次性 問
借:所得稅費(fèi)用 貸:遞延所得稅負(fù)債 次年開始每年借遞延所得稅負(fù)債貸所得稅費(fèi)用。 答
2024年制造業(yè)進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減5%的金額在24年12月退 問
2024年制造業(yè)進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減5%的金額在12月退回,應(yīng)填在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料(四)》“二、加計(jì)抵減情況”的第3列“本期調(diào)減額”。同時(shí)按公式計(jì)算第4列“本期可抵減額”、第5列“本期實(shí)際抵減額”和第6列“期末余額”。 是否更正12月申報(bào)表視情況而定,若退回是因申報(bào)錯(cuò)誤等,通常需更正 答

請(qǐng)問我們是建筑公司,買的鋼絲繩,檢測(cè)儀之類的在幾個(gè)項(xiàng)目上來回用,沒有領(lǐng)用出庫(kù)啥的,要怎么做賬計(jì)提呢?
答: 你好,金額大嗎,大做固定資產(chǎn),貸銀行等,這個(gè)根據(jù)使用工時(shí)分?jǐn)偝鰜碚叟f,借工程施工-xx項(xiàng)目,貸累計(jì)折舊,這樣
建筑公司 怎么按項(xiàng)目做賬?
答: 你好同學(xué),你是啟用新的賬套還是在原來的賬套呢
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,建筑公司有幾個(gè)項(xiàng)目,老板要求算每個(gè)項(xiàng)目的盈虧情況,怎么建賬呢?
答: 您好,比如說管理費(fèi)用-辦公費(fèi)-a項(xiàng)目/b項(xiàng)目


憂心的烏龜 追問
2021-05-17 08:23
maize老師 解答
2021-05-17 08:26
憂心的烏龜 追問
2021-05-17 08:27
maize老師 解答
2021-05-17 08:28
maize老師 解答
2021-05-17 08:28
maize老師 解答
2021-05-17 08:32
憂心的烏龜 追問
2021-05-17 09:13
maize老師 解答
2021-05-17 09:21
憂心的烏龜 追問
2021-05-17 09:36
maize老師 解答
2021-05-17 09:47