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不經(jīng)歷風雨,怎能見彩紅
于2021-05-10 09:47 發(fā)布 ??1136次瀏覽
來來老師
職稱: 中級會計師
2021-05-10 09:47
你好 你是小規(guī)模 還是小規(guī)模
來來老師 解答
你好 你是小規(guī)模還是一般納稅人?不好意思上條發(fā)錯了
2021-05-10 09:56
申報時候,一般納稅人,1、《增值稅納稅申報表附列資料(四)》:需要將當期發(fā)生的稅控設備費及服務費抵減金額填寫在第1欄第2列及第3列中,將本期需要使用抵稅的金額填寫在第4列中。若本期應納稅額小于可抵減金額,則余額應該填報在第5列中。2、《增值稅減免稅申報明細表》:“減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設備抵減增值稅”;其它欄次填報與附表四相同。3、《增值稅納稅申報表(適用于一般納稅人)》主表:第23欄‘應納稅額減征額’將會根據(jù)附表四和《增值稅減免稅申報明細表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數(shù)據(jù)進行抵減。當本期減征額小于或等于第19欄“應納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計算的應納稅額”之和時,按本期減征額實際填寫;當本期減征額大于第19欄與第21欄之和時,按本期第19欄與第21欄之和填寫。小規(guī)模納稅人,1、《增值稅減免稅申報明細表》:“減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次同上面一般納稅人政策,填寫本期發(fā)生額、本期應抵減稅額和本期實際抵減稅額。若本期應納稅額小于可抵減金額,則余額應該填報在第5列中。2、《增值稅納稅申報表(適用于小規(guī)模納稅人)》主表:第16欄‘應納稅額減征額’將會根據(jù)《增值稅減免稅申報明細表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數(shù)據(jù)進行抵減。當本期發(fā)生額小于或等于第15欄“本期應納稅額”時,按本期實際發(fā)生額填入第16欄“本期應納稅額減征額”;當本期發(fā)生額大于第15欄“本期應納稅額”時,按本期第15欄“本期應納稅額”的金額填入第16欄“本期應納稅額減征額”,本期減征額不足遞減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。
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申報增值稅時,稅控服務費減免,只填了增值稅減免申報明細表,沒填增值稅附表4,然后申報成功了,這個要去稅務局更正申報嗎
答: 你好,最好是更正申報,你看下在電子稅務局里面能更正吧?
請問申報增值稅,稅控盤服務費是填附表4和增值稅減免稅申報明細表嗎?
答: 你好,填附表四和減免稅申報表,及主表的23欄
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
稅控服務費280元,抵減申報表都填哪幾個增值稅申報表
答: 你好 你是小規(guī)模 還是小規(guī)模
增值稅申報表哪些填在增值稅應稅服務里面
討論
你好,增值稅申報表減免稅申報里稅控盤費用和服務費能減免2020年以前的嗎?還是減免當年的
還是拜托老師教一下那個續(xù)費服務費280怎么申報,怎么在增值稅申報表里面體現(xiàn),還是不會,請老師教教
你好。稅控盤服務費,在增值稅申報表主表中填哪一欄?
請問一下抵減稅款及年年服務費在增值稅申報表中怎么填
來來老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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來來老師 解答
2021-05-10 09:47
來來老師 解答
2021-05-10 09:56