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七七
于2021-05-08 16:07 發布 ??484次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2021-05-08 16:08
你好 軟件你們是買來銷售的嗎 ? 如果是的話就這樣掛 發票與 庫存商品金額一致的話不用紅沖了。直接把發票附憑證后面去
七七 追問
2021-05-08 16:12
是買來銷售的,但是目前還沒銷售出去。但是我收到的是專票,我不用做調整嗎
meizi老師 解答
2021-05-08 16:18
你好 那你就 計入庫存商品去。 收到專票做 借進項稅貸 庫存商品 就可以了
2021-05-08 17:41
老師,那我要紅沖回來嗎?分錄要怎么做調整
2021-05-08 17:46
你好 上面就是調整分錄 。
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老師,上個月軟件暫估入賬,這個做得對嗎?另外本月發票拿到了要怎么沖回
答: 你好? ?軟件你們是買來銷售的嗎 ?? 如果是的話就這樣掛? ? 發票與? 庫存商品金額一致的話不用紅沖了。直接把發票附憑證后面去??
貨到票沒到的月末,做暫估入賬,那現在都是軟件做賬,下月初是不是只能做紅字憑證呢?
答: 下月初也不用做紅字憑證,等實際收到發票時,再做紅字憑證就是了。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
暫估入賬次月沖暫估入賬憑證要附件嗎?
答: 沖掉暫估實務中是發票到沖,附件是發票
老師,想問一下,因為老板付錢了供應商一直沒開票回來,我5月6月份的時候各做了一筆暫估入賬的原材料,到現在一直沒開票回來,那我是等到收到發票的時候再沖紅回來,還是7月份做賬的時候就要沖回來啦?
討論
年底把未收到發票的費用,暫估入賬,會計分錄怎么做呢
從牧民那里購買的整支羊肉 沒有發票怎么暫估入賬
老師,請問1、暫估入賬、2、沖銷暫估、3、正式付款時各需要什么附件啊?
工程企業,12月有成本200萬的發票,上游企業沒有開進來,要等到2023年1-2月左右才能開給我企業,能不能做暫估入賬做成本
meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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七七 追問
2021-05-08 16:12
meizi老師 解答
2021-05-08 16:18
七七 追問
2021-05-08 17:41
meizi老師 解答
2021-05-08 17:46