
老師 我2020.12月做了一筆, 借 主營業務成本 暫估 60 貸 其他應付款-暫估 60 萬, 下一年反沖的時候 , 我是必須開票日期在2020.12月, 才能2020企業稅前扣除嘛。 我這里60萬票日期是 2021.1月 2020.4月開票日期
答: 你好 次年匯算清繳之前發票到了都可以
借方主營業務成本 貸方其他應付款 為什么其他應付款能結轉到主營業務成本里呢 服務行業
答: 你好,如果是服務行業,結轉成本也是 借;主營業務成本 貸;勞務成本,而不會是其他應付款的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
確認主營業務成本時職員可以代付嗎?借:主營業務成本 貸:其他應付款(職員)
答: 你好,是員工支付購買的貨物嘛
老師,想問下外賬中有收入,費用,工資,其他應付款,怎么做出來的成本呢?我接手的外賬中 借:主營業務成本 貸現金呢?沒太明白!請老師賜教!
老師,我是新手,我上月暫估的成本,做的分錄是:借:主營業務成本_暫估 貸:其他應付款_暫估 我這個月要沖掉,給怎么做分錄呢
2019年3月份的時候估入了房租14萬,當時做的分錄是借:主營業務成本 貸:其他應付款 現在4月份開來了房租票,上面顯示的是2018.1.1-2019.12.31的房租,這怎么做賬啊?
在18年的9月份做了一筆暫估,借:庫存 20萬 貸:其他應付款 20萬,并且結轉了庫存,借:主營業務成本 20萬 貸:庫存20萬,在12月份收到了這20萬的發票,可是應該怎么做呢?

