我工資7000;補貼1000;社保個人部分204;公司部分405;我每月計提工資、社保的時候怎么做分錄,代扣代繳社保時候怎么做分錄?發放工資的時候怎么做分錄?麻煩老師幫忙把分錄做出來?謝謝!
張宇佳
于2021-05-05 13:48 發布 ??1227次瀏覽
- 送心意
小林老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2021-05-05 13:50
您好,借成本費用科目8000貸應付職工薪酬~工資8000,借成本費用科目405貸應付職工薪酬~社保405。借應付職工薪酬~工資204貸其他應付款204。借應付職工薪酬~社保405其他應付款204貸銀行存款609
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你好
計提工資,借;管理費用等科目,貸;應付職工薪酬
計提個人所得稅,借;應付職工薪酬,貸;應交稅費——個人所得稅
扣繳,借;應交稅費——個人所得稅,貸;銀行存款
發放工資,借;應付職工薪酬,貸;銀行存款
2019-07-16 13:31:14

計提借管理費用-工資/社保/公積金(單位負擔的)
貸應付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負擔的)
發工資
借應付職工薪酬-工資
貸其他應付款/其他應收款(個人負擔的)
應交稅費-個稅
銀行存款
繳納社保
借應付職工薪酬-社保/公積金(單位負擔的)
其他應收款/其他應付款(個人負擔的)
貸銀行存款
2022-07-12 08:32:35

您好,借成本費用科目8000貸應付職工薪酬~工資8000,借成本費用科目405貸應付職工薪酬~社保405。借應付職工薪酬~工資204貸其他應付款204。借應付職工薪酬~社保405其他應付款204貸銀行存款609
2021-05-05 13:50:56

你好,第一個是計提分錄,第二筆是發放的分錄。
2019-08-27 11:03:06

會計分錄
(1)計提工資時:
借:管理費用--工資
貸:應付職工薪酬--工資
(2)發放工資時:
借:應付職工薪酬--工資
貸:應交稅費--個人所得稅
貸:其他應付款--社保(個人)
貸:其他應付款--公積金(個人)
貸:庫存現金
(3)交納社保時:
借:管理費用--社保(公司承擔)
借:管理費用--公積金(公司)
借:其他應付款--社保(個人)
借:其他應付款--公積金(個人))
貸:銀行存款
2019-03-29 11:35:50
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