2024年銷售收入11,653,105.14,業務招待費7702.2,那 問
同學,你好 業務招待費,賬載金額7702.2,稅收金額4621.32 答
老師,請問一下,我們公司是另外一個公司的股東,我們 問
你好需要開具發票的這個投資 答
老師你好!有“納稅人財務、會計制度或納稅人財務 問
你好,學堂沒有這個了。 現在電子稅務局上面不是自己輸入這些信息就可以了嗎? 答
老師2024年1月取得2023年第四季度的股金分紅,可以 問
同學,你好 23年計提了嗎? 答
老師 對方客戶市建筑工程公司 他們沒有勞務資質 問
對方承接的是勞務就可以開勞務發票 答

老師,想問下以物換物如何繳稅。看書上說要倆方分別弄。后面又說可以再互相開票然后雙方進行抵扣進項稅額。這后期銷項稅額和進項稅額直接抵消變成0,是不用繳稅的意思嗎?沒太明白
答: 你好;? 1.? 比如 我 公司的貨物給你? ?; 你的貨物給我 ;? ? ?我開票給你 。 你就得把你那么的貨物開票給我 ; 如果? ? 都是開專票的話 ; 我開票出去給你的銷項稅 就可以用你 的進項稅抵扣的。? 這樣 可以不用產生增值稅繳納的? ?
我們采購了一批物資贈送給其他公司,進項稅額是1705.34元,捐贈出去時要視同銷售,那如果我們沒有抵扣進項稅額1705.34元,那視同銷售的銷項稅額(1705.34)全部就要我們承擔對嗎?
答: 同學你好 對的 需要你們承擔
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
是不是直接用進項稅抵扣聯的稅額抵扣銷項稅額?
答: 是的

