
支付員工墊支的管理費用,借其他應付款,貸庫存現金,再借管理費用,貸庫存現金嗎
答: 您好!借管理費用 貸其他應付款
別人開張普票給我們,2018年做一筆借:管理費用,貸:其他應付款然后是2019年付款的,借:其他應付款,貸:庫存現金現在呢,他們開了一張銷項負數過來(實際付15000元,負數金額5000元),現在我做調整分錄的話,應該怎么做呀?麻煩老師幫我解答,萬分感謝!
答: 您好 借 管理費用-5000 貸 其他應付款 -5000
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,請問我們辦公室裝修款,是分期給對方付款的,需要在完工時先掛其他應付款嗎?還是當月付款直接借:管理費用 貸:庫存現金?
答: 你好!是計入應付賬款才對。而不是其他應付款。


娟子 追問
2021-04-29 16:01
郭老師 解答
2021-04-29 16:09