
老師,去年12月暫估了一筆成本并且結(jié)轉(zhuǎn)了,今年收到發(fā)票,金額一致,應(yīng)該怎樣進(jìn)行賬務(wù)處理呢
答: 你好,可以把發(fā)票放到去年的憑證后面。
老師咨詢個(gè)業(yè)務(wù),去年暫估了成本,并且結(jié)轉(zhuǎn)了成本,今年發(fā)票才來(lái),并且金額大于暫估的,請(qǐng)問(wèn)后續(xù)賬務(wù)咋處理呀?
答: 你好 這個(gè)是先將當(dāng)時(shí)暫估的先紅沖回去,然后你根據(jù)發(fā)票做一筆實(shí)際的分錄的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
去年暫估入庫(kù)了 而且已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本 今年收到發(fā)票跟暫估的金額不一樣怎么記賬
答: 你好,沖銷暫估,然后根據(jù)發(fā)票做購(gòu)進(jìn)分錄,然后調(diào)整之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本


憬然 追問(wèn)
2021-04-19 09:48
郭老師 解答
2021-04-19 09:49
憬然 追問(wèn)
2021-04-19 09:52
郭老師 解答
2021-04-19 09:54
憬然 追問(wèn)
2021-04-19 10:01
郭老師 解答
2021-04-19 10:04