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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2016-11-13 14:58

接著前面的這個問題

kj_1hBdrGYFZtFk 追問

2016-11-13 21:19

會計交接時,發現2015年度企業所得稅匯算清繳中的報表虛報費用,2015年賬本上沒有錯,只是在報送2015年12月份報表申報和匯算清繳報表上多計費用,怎么處理啊?接著在2016年的最后月份,(1)如果有費用發票,如何在最后月份調整以前年度費用?,(2)如果沒有發票,如何調整,是在2016年賬戶調整,還是在2016年度匯算清繳中調整,如何調整?

如果調整匯算清繳報表,是在收入報表的最后一項嗎?,以前年度多繳或少繳所得稅額嗎?如果2016年虧損,那調增2015年費用能抵消,還要補交所得稅嗎?

鄒老師 解答

2016-11-13 14:13

你好,是什么情況需要調整匯算清繳報表

鄒老師 解答

2016-11-13 17:05

多計入的費用沖銷,如果匯算清繳之前按規定取得了發票,不需要做調整

鄒老師 解答

2016-11-13 21:29

1,如果有費用票一般不用調整
2,沒有費用票,全額納稅調整增加應納稅所得額
填寫在其他納稅調整項目中

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