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味克仕~珊珊
于2021-04-12 08:36 發布 ??1834次瀏覽
樸老師
職稱: 會計師
2021-04-12 08:37
同學你好你這是 同一家單位用了兩個科目嗎
味克仕~珊珊 追問
2021-04-12 08:38
不是,是收到另外一個人的錢,而他的錢是帶里。另一個應收賬款里面的公司給的
2021-04-12 08:39
是幫另外一個公司給的
樸老師 解答
那就借預收賬款貸應收賬款
2021-04-12 08:55
老師,我們之前的公司收的錢是做的預收賬款,不是應收賬款
2021-04-12 09:00
是所以這次你們做借預收賬款貸應收賬款
2021-04-12 09:20
老師,這個收款的公司本來應該做應收賬款250萬,但是之前沒有做應收賬款,只是收一筆錢做一比預收賬款,沒有交印花稅,如果我改變之前的做法,把簽了合同的工程都做應收賬款當中,我們是電力工程安裝,這樣稅務那邊會不會讓我們交稅改為預交的方式啊?
2021-04-12 09:26
同學你好對的這個可以的哦
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預收賬款分錄借:應收賬款貸:銀行存款對嗎
答: 您好 借:銀行存款 貸:預收賬款
老師,預收賬款沖應收賬款怎么沖啊?預收賬款的分錄是借銀行存款貸預收賬款
答: 同學你好 你這是 同一家單位用了兩個科目嗎
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師在嗎,借銀行存款,貸預收賬款。什么業務做這個分錄。再后面,借預收賬款,貸應收賬款,
答: 1 收到預收 款分錄 2 應該是用預收 抵應收款 具體看看一下后面的了附 件 調賬也會有這樣的分錄
1、應收賬款,估計20個戶。 2、預收賬款 3、 現金余額 4、銀行存款余額,目前手頭有這些數據,使用軟件錄入后,作為期初,總是提示借貸不平。有什么好辦法處理呢?這是去年的余額,是否可以今年全部期初為零,然后把這些數據錄入呢?做正規的分錄
討論
為什么沖預收賬款,不沖銀行存款? 如果錯票入賬時掛的借:銀行存款,怎么做負數分錄?或者是掛的應收賬款,后期銀行收到全款或部分款,負數分錄怎么做?
客戶預付3000元購買商品,分錄可以這么做嗎?借:銀行存款 貸:應收賬款 我意思是不設置預收賬款原因是公司往來單位太多
老師,原來分錄是這樣的:借:銀行存款 8862769 貸:應收賬款-A公司 8862769.因為原來的賬既用了應收賬款,又用了預收賬款,我現在想把這個應收賬款調整到預收賬款。你看以下分錄對嗎:貸:應收賬款-A公司 -8862769 貸:預收賬款-A公司 -8862769元,是這樣嗎?
老師好,簽訂合同,收了一部分定金,分錄:借:銀行存款 貸:預收賬款 后來再收這個合同的貨款時,分錄:借:銀行存款 貸:應收賬款 可以嗎
樸老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
★ 4.98 解題: 452843 個
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味克仕~珊珊 追問
2021-04-12 08:38
味克仕~珊珊 追問
2021-04-12 08:39
樸老師 解答
2021-04-12 08:39
味克仕~珊珊 追問
2021-04-12 08:55
樸老師 解答
2021-04-12 09:00
味克仕~珊珊 追問
2021-04-12 09:20
樸老師 解答
2021-04-12 09:26